email
E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Repartizarea profitului net - Inregistrari contabile

Intrebare:

 

Care sunt inregistrarile contabile care decurg din repartizarea profitului net astfel:

a) rezerve legale                                     10.000   lei   (RON)

b) participarea salariatilor la profit        20.000   lei   (RON)

c) majorarea capitalului social               50.000   lei   (RON)

d) dividende                                           50.000   lei   (RON)   

Total                                                     130.000 lei   (RON)

 

 

Raspuns:

 

Repartizarea profitului pentru societatile nationale, companiile nationale si societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, sau regii autonome se efectueaza in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 64/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Pentru societatile comerciale cu capital privat, pentru repartizarea profitului se vor avea in vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare. Precizam in acest sens, faptul ca, referitor la participarea salariatilor la profit, prevederile Legii nr. 31/1990 au fost modificate prin Legea nr. 161 din 19 aprilie 2003, in sensul ca, fondatorii vor participa la profit, daca acest lucru este prevazut in actul constitutiv ori, in lipsa unor asemenea prevederi, a fost aprobat de adunarea generala extraordinara.

 

            Potrivit O.M.F.P. nr. 128/2005 privind unele reglementari aplicabile agentilor economici, modificat prin O.M.F.P. nr. 418/2005, pentru societatile nationale, companiile nationale si societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, sau regii autonome, partiparea salariatilor la profit se reflecta in contabilitate prin constituirea unui provizion pentru riscuri si cheltuieli la nivelul sumelor estimate reprezentand sumele brute cuvenite salariatilor.

 

Astfel, in luna decembrie 2005 se efectueaza urmatoarele inregistrari contabile:

 

                     6812                                        =                       1518

      “Cheltuieli de exploatare                          “Alte provizioane pentru riscuri

privind provizioanele pentru riscuri                              si cheltuieli”

            si cheltuieli

 

 

                                             si

 

 

                121                                  =                 6812   

       Profit si pierdere”                        “Cheltuieli de exploatare privind

                                                          provizioanele pentru riscuri si cheltuieli

 

 

 

            urmand ca in anul 2006, la momentul distribuirii sumelor respective catre salariati sa efectuati urmatoarele inregistrari:

 

                  641                           =                        421

    “Cheltuieli cu salariile                   “Personal-salarii datorate”

            personalului”

 

                                                            si

 

     anularea provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli:

 

                  =                             7812    

   “Alte provizioane pentru                 Venituri din provizioane pentru

        riscuri si cheltuieli                                 riscuri si cheltuieli

 

 

            Referitor la aceste operatiuni precizam faptul ca provizioanele constituite in anul 2005 reprezinta cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil (art. 22 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare), in anul 2006 veniturile din anularea provizioanelor reprezinta venituri neimpozabile (art. 20 lit.d) din Codul fiscal), iar cheltuielile inregistrate cu sumele acordate salariatilor reprezinta cheltuieli nedeductibile deoarece nu sunt efectuate in scopul realizarii de venituri impozabile (art. 21 alin.(1) din Codul fiscal) si venituri impozabile la persoana fizica   (Titlul III din Codul fiscal).

 

            Avand in vedere faptul ca participarea salariatilor la profit se evidentiaza in luna decembrie 2005 prin constuirea de provizioane, rezultatul net, respectiv soldul contului 121 “ Profit si pierdere” este deja influientat cu acesta suma. Prin urmare, soldul contului 121 “ Profit si pierdere” il veti repartiza numai pentru celelalte destinatii, respectiv pentru constituirea rezervelor legale, majorarea capitalului social si dividende astfel:

 

            In anul 2005 (decembrie)

Constituirea rezervei legale:

 

 

             129                    =                1061          -   cu suma cu aceasta destinatie

“Repartizarea profitului”        “Rezerve legale”

 

 

Repartizarea   sumei pentru majorarea capitalul social:

 

        129             =          117 (analitic distinct)   - cu suma cu aceasta destinatie

“Repartizarea          “Rezultatul reportat”

   profitului”

 

 

Repartizarea profitului pentru dividende:

 

      129          =        117 (analitic distinct)          - cu suma cu aceasta destinatie

“Repartizarea          “Rezultatul reportat”

   profitului”

 

            In aceste conditii, in anul 2006, dupa aprobarea situatiilor financiare precum si a repartizari profitului pe destinatiile respective de catre adunarea generala a actionarilor , etc., veti efectua urmatoarele inregistrari:

 

Majorarea capitalului social:

 

117 (analitic distinct)           =                     1011

          “Rezultatul reportat                         “Capital subscris nevarsat”

 

                    1011                           =                        1012

           “Capital subscris nevarsat”         “Capital subscris varsat”

 

 

Repartizarea profitului pentru dividende:

 

        117 (analitic distinct)       =     457      -cu suma bruta cu aceasta destinatie

       “Rezultatul                      “Dividende

          reportat”                           de plata”

 

     =               446                           - cu impozitul aferent

“Dividende de plata”      “Alte impozite, taxe si

                                          varsaminte asimilate”

 

 

            Precizam de asemenea, faptul ca majorarea capitalului social nu se impoziteaza numai in conditiile in care sunt respectate cele doua conditii prevazute la art. 7 pct. 12 lit.a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv:

prin majorarea respectiva nu se modifica procentul de detinere a titlurilor de participare ale oricarui participant la persoana juridica;

majorarea capitalului social se efectueaza prinr-o distribuitie suplimentara de titluri de participare.

 

NOUTATI din Legislatia Contabila

CECCAR 2024 - Subiecte rezolvate pentru Accesul la Stagiu!


Cele 100 de teste-grila sunt exact 
in genul celor care se dau la examen!
 
Sunt teste foarte variate, in perfecta concordanta cu metodologia de examinare, insotite de temeiuri legale si explicatii profesioniste. Ele acopera toate domeniile din programa de examen:
  • contabilitate;
  • fiscalitate; 
  • drept; 
  • evaluarea economica si financiara a intreprinderilor; 
  • audit; 
  • expertiza contabila; 
  • doctrina; 
  • deontologia profesiei contabile.
...Vezi AICI detaliile complete <<


Data aparitiei: 17 Iulie 2006

Votati articolul "Repartizarea profitului net - Inregistrari contabile":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 2 voturi

Urmareste-ne pe Google News

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri



ARTICOLE SIMILARE



Subiectele saptamanii

  • Definitia intreprinderilor legate: clarificari aduse de MF

    • Ministerul Finantelor propune o noua definitie a intreprinderilor legate in contextul impozitarii microintreprinderilor, conform unui proiect de OUG publicat miercuri, 13 martie.  Prevederile urmeaza sa se aplice incepand cu verificarea incadrarii in categoria microintreprinderilor in anul 2024.  Aceasta propunere legislativa clarifica aplicarea regulior fiscale, mai ales in contextul aparitiei confuziilor generate de prevederile OUG 115/2023 (art. 47 alin...» citeste mai departe aici

  • Salariat cu norma intreaga si titular PFA: studiu de caz privind plata CASS

    • Conform Codului Fiscal, in anul 2024, PFA trebuie sa plateasca la stat un impozit in cota de 10% din venitul net, atat pentru activitatile din sistem real, cat si pentru cele cu norma de venit. Diferenta este la PFA in sistem real, pentru care din acest an si CASS devine cheltuiala deductibila (pana acum intra doar CAS-ul in facilitate). Acest lucru inseamna ca din venitul net se scade CAS-ul si CASS-ul. Salariat si titular PFA 2024 - studiu de caz ...» citeste mai departe aici

  • HORECA in 2024: legislatie explicata si monografii contabile

    • HoReCa este, fara niciun dubiu, un sector vital al economiei, cu o pondere majora, alaturi de comert si transporturi, la cresterea PIB. Este un adevarat barometru care reflecta mai precis decat orice statistici disponibilitatile de consum si, implicit, nivelul de trai al populatiei. Si tocmai din cauza importantei sale, acest sector este vizat adesea de modificari legislative care aduc fie restrictii, fie facilitati, fie noi proceduri sau noi taxe si impozite. Iar t...» citeste mai departe aici

  • Retur produse vandute: monografia contabila aplicabila atat pentru vanzator, cat si pentru cumparator

    • Societatea AbaProd SRL, avand ca obiect de activitate productia de imbracaminte, platitoare de impozit pe profit si TVA, a livrat catre Eva SRL produse finite cu incasare pe masura vanzarii, in doua transe: o livrare in luna decembrie N-1, in valoare de 1.000 lei + TVA (cost de productie 600 lei) si o livrare in luna ianuarie N, de 2.000 lei + TVA (cost de productie 1.400 lei). In luna ianuarie, clientul a achitat contravaloarea a 50% din produsele vandute. In luna iunie N, clientul i...» citeste mai departe aici

Atentie, Contabili!

Contabilitatea se schimba!
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT
Raportul Special
"E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X