Acest site foloseste cookie-uri. Apasati butonul alaturat pentru o navigare cat mai usoara.
Daca folositi acest site, sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor.
X Acest site foloseste Cookies.
Continuarea navigarii implica acceptarea lor. Detalii aici

Adauga mai jos adresa de e-mail pentru a primit Raportul Gratuit

email
Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
 Cartea Verde a Contabilitatii 2018

Inregistrare factura intarziata

facturadeclaratia 300TVAdeclaratia 394

de Silviu Stoica, valabil la 02-Aug-2010

Intrebare: In luna iulie 2010 am primit de la un furnizor o factura intarziata datata pe 30.06.2010.
Avand in vedere ca am depus toate declaratiile lunii iunie, respectiv 300, 394 si am depus bilantul la 30.06.2010, cum procedez cu aceasta factura?

Raspuns: Din punct de vedere contabil, factura o veti inregistra in luna iulie 2010, cand ati primit-o, fara nicio problema, deoarece pentru 2010 nu aveti o situatie financiara anuala definitivata.

Din punct de vedere fiscal:


Registrul de Evidenta Fiscala PFA
Registrul de Evidenta Fiscala PFA

Vezi detalii

PFA. Contributii, Taxe, Impozite si Deduceri in 2018
PFA. Contributii, Taxe, Impozite si Deduceri in 2018

Vezi detalii

Cartea Verde a Contabilitatii 2018
Cartea Verde a Contabilitatii 2018

Vezi detalii



- in decontul de TVA 300: taxa aferenta facturii va fi evidentiata in decontul lunii iulie 2010, la randul de regularizari taxa dedusa a se vedea Instructiunile de completare a decontului aprobate prin OPANAF 77/2010 (la TVA nu exista notiunea de decont rectificativ);
- in declaratia informativa 394: se va depune o noua declaratie informativa pentru semestrul I 2010, care o va inlocui pe cea deja depusa a se vedea Instructiunile aprobate prin OPANAF 702/2007, conform carora, in cazul in care, dupa depunerea declaratiei, se constata existenta uneia sau mai multor facturi emise in cursul unui semestru, dar care sunt primite de beneficiarul tranzactiei dupa data depunerii declaratiei, aceasta trebuie sa depuna o noua declaratie corect completata, care inlocuieste declaratia informativa depusa initial.

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
facturadeclaratia 300TVAdeclaratia 394

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!

Data aparitiei: 03 August 2010


Votati articolul "Inregistrare factura intarziata":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


ClubContabilitate.ro - intrebarea zilei

Sanctiuni nedepunere declaratie 100

Intrebare: Buna ziua, am si eu o problema, am o firma, care nu a avut activitate, si care a fost infiintata pe 28.09.2012. (nu a activat concret nici o zi lucratoare in trimestrul al treilea). Am fost sa depun astazi declaratiile D101 si pe cea de inactivitate, si mi s-a zis ca pentru nedepunerea declaratiei 100 pana la 25.08.2012 va trebui sa primesc si sa platesc amenda.
Intrebarea este: Exista vreo modalitate prin care sa nu primesc amenda, ci eventual un avertisment?
Va multumesc!

Raspuns: Amenda pentru neindeplinirea la termen a obligatiilor de declarare prevazute de lege, a bunurilor si...... » citeste tot raspunsul aici

Alte articole publicate in data de 03 August 2010 ARTICOLE SIMILARE

Opinia ta conteaza! Scrie-ne mai jos ce parere ai despre acest subiect dar si ce alte subiecte din domeniu te intereseaza si ai dori sa scriem despre ele!


Daca ai intrebari care necesita consultanta in contabilitate, le poti adresa pe www.PortalContabilitate.ro sau www.ClubContabilitate.ro. Va multumim!


X
user
user

Intrebare antispam: 3 + 4 =
  Da, doresc să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton. Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare

Comentarii articol

Postat de: user
buna ziua! Am si eu o intrebare daca se poate : de ce energia elctrica facturata pe perioada 05.05.2010 - 08.07.2010 are calculata tva 24% ptr. toata valoarea facturii. Mie mi se parea corect sa factureze pana la 30.06.2010 cu tva - 19% si apoi emitea alta factura cu data de 01.07.2010.multumesc frumos.astept si opinia d-voastra.
Data adaugarii: 05-Aug-2010
Adauga acest articol in site-ul tau

Subiectele saptamanii

Newsletter zilnic GRATUIT

Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate
Aboneaza-te la newsletterul Contabilul.ro si primesti gratuit Raportul special "Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate".
Stiri si analize economice
SATI

Atentie, Contabili!

Codul Fiscal 2018 - modificarile legii
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCA GRATUIT Raportul Special
"Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate"


email
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu informatii si oferte contabile