Acest site foloseste cookie-uri. Apasati butonul alaturat pentru o navigare cat mai usoara.
Daca folositi acest site, sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor.
X Acest site foloseste Cookies.
Continuarea navigarii implica acceptarea lor. Detalii aici

Atentie, Contabili!

Codul Fiscal 2017 - modificarile legii
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCA GRATUIT Raportul Special
"Modificarea Codului Fiscal prin OUG 84"

email
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu informatii si oferte contabile

Adauga mai jos adresa de e-mail pentru a primit Raportul Gratuit

email
Modificarea Codului Fiscal prin OUG 84

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit
"Modificarea Codului Fiscal prin OUG 84".

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Documente utile pentru Asociatiile de Proprietari

Declaratii ANAF - 567 de articole actualizate 2017 - pagina 4

Atentionare privind depunerea declaratiilor cu termen la 21 decembrie

In conformitate cu prevederile art. 155 aliniat 2 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, pentru luna decembrie termenul limita  pentru declararea si plata creantelor fiscale este data de 21 decembrie 2016.    In vederea evitarii aglomeratiei la ghiseele organelor fiscale in zilele  premergatoare scadentei la plata si declararea obligatiilor fiscale,... » citeste mai departe aici [14-Dec-2016]

Declaratia 394 se depune pana la 30 decembrie! Plati si formulare cu termen in decembrie 2016

ANAF a publicat lista oficiala cu principalele obligatii declarative si de plata cu termen in luna decembrie 2016. Contribuabilii sunt informati astfel cu privire la formularele pe care trebuie sa le depuna la organul fiscal competent, dupa caz, la termenele limita precizate mai jos, in luna decembrie 2016 si in privinta platilor pe care trebuie sa le efectueze, dupa caz, pâna la data de 30... » citeste mai departe aici [07-Dec-2016]

Declaratia 394: Completare Cartus D - Livrari

Odata cu publicarea noului ghid pentru completare Declaratia 394 fara erori, au fost aduse mai multe clarificari pentru fiecare cartus in parte din cuprinsul D 394. Astfel, din noul ghid ANAF, va prezentam cum se va completa sectiunea din Cartus D – Livrari, incepand cu precizarile facute de autoritatile fiscale in aceasta privinta: 1.  In cartusul D se declara facturile... » citeste mai departe aici [02-Dec-2016]

Achizitie si livrare intracomunitara de bunuri accizabile. Ce obligatii de declarare apar?

In analiza urmatoare, subiectul nostru il reprezinta o societate importator autorizat (procedura simplificata) de produse accizabile (vinuri linistite). Firma intentioneaza sa achizitioneze din Comunitatea Europeana (Italia) marfa pe care sa o refactureze (revanzator) tot in Comunitatea Europeana (Irlanda). Vom vedea care sunt obligatiile de declarare a acestei operatiuni si in ce se evidentiaza,... » citeste mai departe aici [29-Nov-2016]

Plajele de facturi si numere facturi. Informare ANAF si ghid D 394

In ce priveste plajele de facturi, retinem urmatoarele aspecte explicate de ANAF prin Ghidul de completare D 394 publicat la 4.11.2016: "2.1. contribuabilii vor completa plaja de facturi alocate prin decizie interna scrisa conform prevederilor legale in vigoare privind documentele financiar-contabile; se exclud facturile alocate pentru operatiunile intracomunitare cu bunuri si servicii,... » citeste mai departe aici [29-Nov-2016]

Atentie! Se amana termenul lunii noiembrie pentru D 394

Declaratia 394 care urma sa se depuna pentru prima data integral pana la 30 noiembrie a.c. are un nou termen-limita, anuntat recent de ANAF. Va reamintim, pe aceasta cale, ca incepand cu data de 1 octombrie 2016, potrivit prevederilor Ordinului Presedintelui ANAF nr. 3769/2015, cu modificarile ulterioare, declaratia 394 Declaratie informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile... » citeste mai departe aici [29-Nov-2016]

Formularul 101 pentru anul 2016 a fost aprobat. Cine are obligatia sa il depuna in 2017?

Prin OANAF 3386 din 25.11.2016 - OANAF 3386/2016 - a fost aprobat Formularul 101 ce se va utiliza, incepand cu 01 ianuarie 2017, pentru declararea obligatiilor anuale aferente anului fiscal 2016. La completarea formularului se au in vedere prevederile Legii nr. 227/2015, ale Normelor metodologice de aplicare, precum si deciziile Comisiei fiscale centrale constituite la nivelul... » citeste mai departe aici [28-Nov-2016]

Declaratia 394 si numerotarea facturilor. OMFP 2634/2015 privind documentele financiar-contabile

In ce masura este obligatoriu ca seria si numarul alocat pentru autofacturi sa difere de cele alocate pentru alte tipuri de facturi vom stabili prin cele ce urmeaza. De asemenea, vom vedea daca sunt necesare doua plaje de facturi potrivit Ordinului 2264/2015 pentru D394. La pct. 24 din OMFP 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, se prevede ca: "24. Entitatile vor asigura un... » citeste mai departe aici [22-Nov-2016]

Declaratia 208 se depune in versiunea actualizata. Varianta 2.0.0

 Va informam ca a fost actualizata din nou D 208 Declaratie informativa privind impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal (Ordin comun al MFP 1022/2016 si MJ 2562/2016). D 208 se completeaza electronic, formularul care poate fi accesat aici e doar pentru informare si exemplificare. Mai jos gasiti ultima versiune 2016 publicata de... » citeste mai departe aici [18-Nov-2016]

Declaratia 394: Descarcati ultima versiune noiembrie 2016

ANAF a actualizat la 17 noiembrie D 394 - Declaratie informativa privind livrarile/prestarile si achiziţiile efectuate pe teritoriul national conform  OPANAF 2264/2016  - utilizat incepand cu declararea obligatiilor fiscale aferente lunii iulie 2016 Click aici pentru soft A actualizat in data de 17.11.2016! Actualizari mai vechi: ANAF a actualizat in luna octombrie 2016 D... » citeste mai departe aici [18-Nov-2016]

Ce declaratii depunem pana la 25 noiembrie?

Pana la finalul lunii noiembrie continua lista de obligatii declarative si de plata. In randurile de mai jos, regasiti termenele-limita stabilite de ANAF pentru 25 septembrie si 31 septembrie, impreuna cu declaratiile fiscale pe care va trebui sa le depunem, in calitate de contribuabili, respectand termenele anuntate oficial. 25 noiembrie 2016  Formular 100 - Declaratia privind... » citeste mai departe aici [14-Nov-2016]

Cine va depune Declaratia 017 pentru contractele inregistrate la ANAF?

ANAF a transmis explicatii noi in ce priveste formularul 017 "Declaratia de inregistrare a contractelor/documentelor care justifica prestarile efective de servicii pe teritoriul Romaniei, initiale/aditionale (conexe), incheiate cu persoane juridice straine sau persoane fizice nerezidente". Persoanele juridice romane, persoanele fizice rezidente, precum si persoanele juridice straine... » citeste mai departe aici [11-Nov-2016]

Ce declaratii fiscale se depun la ANAF in noiembrie 2016?

Principalele obligatii declarative si de plata cu termen in luna noiembrie 2016 au fost publicate recent de ANAF. Astfel, retineti care sunt formularele pe care trebuie sa le depuneti la organul fiscal competent, dupa caz, la termenele limita precizate mai jos, in luna noiembrie 2016 si in privinta platilor pe care trebuie sa le efectuati, dupa caz, pana la data de 25 noiembrie 2016. ... » citeste mai departe aici [10-Nov-2016]

Rectificativa D394. Eroare identificata dupa 01.07.2016. Cum procedam?

In analiza de mai jos, in luna octombrie, in urma punctajului cu furnizorul se constata ca a fost inregistrata eronat o factura de doua ori. Vom vedea ce implica acest lucru si daca exista obligatii declarative (rectificativa la august D394) si reglare decont TVA la octombrie, precum si daca exista sanctiuni pentru corectie. Potrivit art. 323 alin. (3) din legea nr. 227/2015, Codul Fiscal,... » citeste mai departe aici [01-Nov-2016]

Declaratia 311 si Declaratia 307. Depunerea cu intarziere. Ce sanctiuni riscam?

In analiza de mai jos, in data de 24.10.2016, s-a constatat faptul ca societatea este inactiva si are si codul de TVA anulat din data de 06.05.2016. Declaratiile salariile s-au depus lunar, decontul aferent trimestrului II la fel. Acum ar trebui depusa declaratia 311, dar nu numai pentru luna septembrie, ci pentru lunile trecute. Stabilim daca in aceste conditii se depune declaratia pentru... » citeste mai departe aici [27-Oct-2016]

ANAF: Noua procedura de inregistrare fiscala a contribuabililor nerezidenti si Formularul 013

ANAF actualizeaza procedura de inregistrare fiscala a contribuabililor nerezidenti care desfasoara activitate in Romania prin unul sau mai multe sedii permanente precum si Formularul 013 "Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni/Declaratie de radiere pentru contribuabilii nerezidenti care desfasoara activitate in Romania prin unul sau mai multe sedii... » citeste mai departe aici [27-Oct-2016]

31 octombrie e termenul-limita pentru depunere Formular 394. Declaratia partiala se depune la finalul lunii

Pana luni, 31 octombrie, trebuie depusa, dupa caz, Declaratia informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc.; perioada de raportare este cea declarata pentru depunerea decontului de TVA, prevazuta la art. 322 din Legea nr. 227/2015), Formular 394. Declaratia 394 se depune de catre: -... » citeste mai departe aici [27-Oct-2016]

Cum completam Declaratia 394 din octombrie 2016? Modificari OPANAF 2264/2016

Va reamintim ca in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 578/2016 a fost publicat Ordinul presedintelui A.N.A.F. nr. 2264 din 26 iulie 2016 care aduce modificari Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.769/2015 privind declararea livrarilor/prestarilor si achizitiilor efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA si pentru aprobarea... » citeste mai departe aici [24-Oct-2016]

Inregistrarea bonurilor emise de casa de marcat in Declaratia 394. Cum procedam?

In randurile de mai jos, analizam situatia in care o societate are ca obiect de activitate comert cu amanuntul si doreste sa afle la ce sectiune a Declaratiei 394 trebuie sa inregistreze bonurile caselor de marcat, cu mentiunea ca acestea nu contin Codul fiscal sau CNP-ul cumparatorului. De asemenea, stabilim daca se inregistreaza pe zile sau doar Z-ul de sfarsit de luna. Potrivit ART. 64 alin.... » citeste mai departe aici [21-Oct-2016]

Formularul 394 se completeaza integral de la 1 octombrie 2016. Oficial ANAF

Va reamintim ca, potrivit dispozitiilor OPANAF nr. 2264/2016, incepand cu data de 01 octombrie 2016, persoanele inregistrate in scopuri de TVA, vor completa integral formularul 394 „Declaratie informativa privind livrarile/prestarile si achiztiile efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA". In conformitate cu prevederile actului normativ mentionat... » citeste mai departe aici [20-Oct-2016]

Discount la achizitia intracomunitara de bunuri. Cum completam corect D 390 Vies?

In cazul de mai jos, un SRL din Romania face o achizitie intracomunitara din Germania. Pentru ca a platit in avans, i se face un discount de 1%, dar care nu apare pe factura, ci reiese din faptul ca a platit mai putin cu 1%. Vom vedea daca e corect ca atunci cand se face Declaratia 390 discountul sa fie preluat ca achizitie intracomunitara de servicii -cu S -, iar in declaratia 300 sa apara cu... » citeste mai departe aici [19-Oct-2016]

Cititorii site-ului au evaluat articolele din sectiunea "Declaratii ANAF - 567 de articole actualizate 2017 - pagina 4" cu 3.51 / 5 din 2386 evaluari
Pagini: «123456789»

Subiectele saptamanii

  • Specializarea in domeniul contabil reprezinta cheia pentru a genera crestere si profit. Cum sa ne recuperam succesul din trecut

    • Ce ar trebui sa faca firmele de contabilitate pentru a obtine o crestere sustenabila si un profit semnificativa intr-un mediu din ce in ce mai standardizat? Veti regasi in acest material un exemplu de mesaj de vanzare pe care il puteti folosi pentru firma dumneavoastra de contabilitate sau in calitate de profesionist independent. In plus, va dam cateva exemple de intrebari care va pot ajuta sa va repozitionati in piata si sa atrageti clienti mai multi. In ultimii ani, din ...» citeste mai departe aici

  • Partea a II-a: Ce greseli riscati sa faceti in social media in profesia de contabil?

    • Daca primele trei greseli pe care le fac multi contabili in social media au vizat notiuni mai generale, urmatoarele trei pe care vi le propunem ating subiecte importante care influenteaza castigurile lunare si numarul de clienti pe care veti reusi sa ii atrageti prin social media. Cititi aici Partea I: 3 greseli pe ca...» citeste mai departe aici

  • 3 greseli pe care le fac contabilii in social media

    • In calitate de profesionisti contabili, felul in care alegeti sa va promovati influenteaza in 2017, poate mai mult ca niciodata, clientii pe care reusiti sa ii atrageti in portofoliul dumneavoastra sau al firmei.  De la Facebook pana la LinkedIn, mijloacele de comunicare prin retelele de socializare variaza, iar felul in care va promovati prin intermediul acestora este, dupa caz, diferit. ...» citeste mai departe aici

  • Erori contabile semnificative din anii precedenti. Ce ne sfatuieste specialistul privind depunerea D 101?

    • Avem mai jos situatia in care in luna aprilie 2017 s-a constatat ca in anii precedenti (2014 si 2015) s-au intocmit eronat note contabile (in loc sa se diminueze contul de cheltuiala s-a diminuat contul 409). S-a intocmit nota de reglare in 2017 prin contul 1174 rezultat reportat din corectarea erorilor contabile. Conform art. 19 Cod fiscal pct. 3 lit a), erorile se corecteaza prin ajustarea rezultatului fiscal al anului la care se refera si depunerea de declaratii rectificative. Av...» citeste mai departe aici

  • Recuperare pierdere microintreprindere. Cum se va proceda?

    • In cazul urmator, avem o societate de tip microintreprindere care a inregistrat pierdere si care intra pe impozit pe profit. Se recupereaza pierderea din perioada in care a fost micro 2015-2016 microintreprindere. Stabilim daca in 2017 microintreprindrea trece la profit prin declaratia 101 aferenta pierderii fiscale din ani precedenti (0 sau 1000 lei). Conform art. 31 alin. (1) din Codul fiscal, pierderea anuala, stabilita prin declaratia de impozit pe profit, se recupereaza din pro...» citeste mai departe aici

  • Livrare apartamente. Ce regim TVA aplicam?

    • In cazul urmator, avem o societate comerciala inregistrata in scopuri de TVA in Romania care livreaza catre o alta persoana juridica inregistrata in scopuri de TVA in Romania apartamente dintr-un bloc nou construit, inclusiv locuri de parcare. Stabilim astfel daca pentru vanzarea de mai sus se aplica taxarea inversa sau se colecteaza 19% TVA. Prima analiza pe care trebuie sa o parcurgeti este de a stabili daca imobilele sunt considerate constructii noi. Aceasta deoarece art. 292 ali...» citeste mai departe aici

MonitorulJuridic.ro - Cel mai bun serviciu de monitorizare a actelor publicate in Monitorul Oficial

Newsletter zilnic GRATUIT

Modificarea Codului Fiscal prin OUG 84
Aboneaza-te la newsletterul Contabilul.ro si primesti gratuit Raportul special "Modificarea Codului Fiscal prin OUG 84".
X