Acest site foloseste cookie-uri. Apasati butonul alaturat pentru o navigare cat mai usoara.
Daca folositi acest site, sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor.
X Acest site foloseste Cookies.
Continuarea navigarii implica acceptarea lor. Detalii aici

Adauga mai jos adresa de e-mail pentru a primit Raportul Gratuit

email
Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
 Cartea Verde a Contabilitatii 2018

Studii de caz din domeniu contabilitatii - pagina 5

Cum inregistrati serviciile de intermediere imobiliara?

Va propunem, prin cele de mai jos, cazul unei societati care construieste o cladire pe care urmeaza sa o inchirieze. Primeste o factura de la un furnizor X pentru servicii de intermediere imobiliara in scopul atragerii unui nou client interesat sa incheie un contract de inchiriere spatiu in noua cladire.  Vom vedea cum se contabilizeaza acest onorariu pe care firma il achita furnizorului X... » citeste mai departe aici [31-Aug-2017]

Furnizor aflat in faliment. Cum declaram facturile in D 394?

In analiza de mai jos, avem situatia in care firma primeste facturi pentru serviciile prestate de la un furnizor care are specificat pe factura in faliment si care pe site-ul ANAF are codul de TVA anulat. Coform legislatiei in vigoare, vom vedea daca firma are dreptul la deducerea TVA, precum si cum si unde se declara aceste facturi in declaratia 394. Iata raspunsul specialistului: In... » citeste mai departe aici [29-Aug-2017]

Vanzare punct de lucru. Ce declaratii depuneti obligatoriu la ANAF?

Avem in cazul urmator, situatia in care un punct de lucru cu 5 salariati se vinde (prin contract de vanzare-cumparare) catre o alta societate. Vom vedea ce declaratii se depun la ANAF si care este sanctiunea daca vanzarea a avut loc acum un an si s-au depus declaratiile necesare.  Iata raspunsul specialistului: Formularul 060 Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de... » citeste mai departe aici [24-Aug-2017]

Cand e posibila creditarea unei societati de catre o alta societate? Conditii si reguli

Va oferim mai jos informatii utile privind posibilitatea unei societati de a credita o alta societate. Luam ca exemplu concret situatia unei firme nou-infiintate care doreste sa construiasca un imobil pe care ulterior sa il vanda.  Un alt partener (persoana juridica) doreste sa ajute firma cu o suma de 100.000 lei sub forma unui imprumut purtator de dobanda pentru o perioada de 2 ani. De... » citeste mai departe aici [22-Aug-2017]

Cum inregistram taxele platite la achizitia unui mijloc fix?

Prin cele de mai jos, vom stabili cum se inregistreaza urmatoarele: onorariu notar, taxa arhiva electronica, taxa arhiva ANCPI si alte taxe platite cu ocazia cumpararii unui mijloc fix (cladire). La punctul 8 din OMFP 1802/2014, la alin. (6), se prevede: "cost de achizitie inseamna pretul datorat si eventualele cheltuieli conexe minus eventualele reduceri ale costului de... » citeste mai departe aici [15-Aug-2017]

Ajustari pentru depreciere stoc de marfa. Ce inregistrari contabile faceti?

Vom analiza prin cele de mai jos cazul unei societati care comercializeaza produse care se degradeaza moral (telefoane mobile, tablete etc). Vom vedea care sunt implicatiile fiscale si contabile privind ajustarea valorii stocului, precum si diferentele intre provizioane si ajustarile de depreciere. Totodata, stabilim daca firma poate sa constituie provizioane si daca vanzarea sub cost este... » citeste mai departe aici [11-Aug-2017]

Implicatii activ net contabil negativ. Cum veti proceda?

Va propunem urmatoarea situatie: la raportarea contabila semestriala din 30.06.2017 o societate, microentitate cu capital social varsat in valoare de 200 lei, are la F10 situatia activelor dar si capitaluri proprii la randul 15 (total active minus datorii curente) de 500.000 lei si la randul 49 capitaluri - total = -500.000 lei. Randul 15 reprezinta activul net. Vom vedea daca intr-o astfel de... » citeste mai departe aici [10-Aug-2017]

Omisiune constituire rezerva legala in anul 2016. Cum veti corecta eroarea?

Inchiderea bilantului poate atrage dupa sine unele erori, iar vigilenta noastra in acele situatii trebuie sa fie la cele mai inalte cote. Ne-am propus sa alegem, pentru astazi, un studiu de caz care face referire la o situatie din aceasta arie. Mai exact, la finalul anului precedent cand s-a desfasurat inchiderea bilantului s-a omis constituirea rezervei legale. Urmeaza sa va prezentam astfel... » citeste mai departe aici [07-Aug-2017]

Raportari contabile la 30 iunie 2017. Cine nu va depune situatii financiare?

In analiza de mai jos, vom vedea care sunt societatile comerciale care nu au obligatia depunerii situatiilor financiare semestriale (30.06.2017). De asemenea, daca in exercitiul financiar precedent (decembrie 2016) a inregistrat o cifra de afaceri mai mica de 220.000 lei, vom vedea daca este obligata sa depuna situatiile finaciare semestriale. Iata raspunsul specialistului! Nu au obligatia... » citeste mai departe aici [04-Aug-2017]

Declaratia 112. Cum procedam la schimbarea perioadei fiscale?

Ce reguli se impun cand vorbim de Declaratia 112 si perioada fiscala? Exista situatii in care nu mai este obligatorie si depunerea D 010 pentru schimbarea perioadei fiscale? Ne dorim sa clarificam aceste aspecte si va propunem astfel un studiu de caz in care speram sa regasiti informatii utile.  Avem astfel o societate cu trei salariati, iar in cursul lunii august 2017 unul din salariati... » citeste mai departe aici [04-Aug-2017]

Tranzactionare monede virtuale. Care sunt aspectele contabile si fiscale valabile?

Pentru societatile care tranzactioneaza monede virtuale (bitcoin, etherum etc), stabilim daca acestea pot fi considerate investitii financiare. Va oferim ca exemplu si un model de monografie contabila pentru aceasta activitate, alaturi de obligatiile din punct de vedere al impozitului si al TVA. Monedele virtuale si activitatea de tranzactionare a acestora nu sunt  reglementate de... » citeste mai departe aici [02-Aug-2017]

Dobanzi penalizatoare in contractele societatii incheiate cu clienti sau furnizori. Cum procedam?

Prin cele ce urmeaza, va prezentam care este baza legala pentru stabilirea nivelului de penalitati folosite in contractele societatii incheiate cu clientii sai in cazul in care acestia nu achita obligatile la scadenta, precum si care sunt implicatiile pentru nivelul de penalitati din contractele cu furnizorii. De asemenea, vom vedea cum poate penaliza o autoritate contractanta un furnizor... » citeste mai departe aici [27-Iul-2017]

Achizitii intracomunitare de bunuri second-hand supuse regimului special al marjei profitului. Opinia specialistului

In analiza urmatoare, o societate platitoare de TVA efectueaza o achizitie intracomunitara de mijloace de transport auto-second de la o societate cu cod valid de TVA din alt stat UE. Pe factura primita de la partenerul extern se mentioneaza "Livrarea se supune regimului special al marjei profitului".  Vom vedea cum se inregistreaza aceasta factura in conditiile in care... » citeste mai departe aici [26-Iul-2017]

Imobilizare necorporala aport la capitalul social. Cum se face amortizarea?

In analiza de mai jos, va propunem ca subiect situatia in care un asociat aduce ca aport la capitalul social al unei societati un site in valoare de 40.000 euro. Perioada de detinere si utilizare este nelimitata conform cesiunii drepturilor de proprietate ale site-ului. Vom vedea daca acest site poate sau trebuie sa fie amortizat, in ce perioada, precum si daca aceasta poate fi stabilita de... » citeste mai departe aici [26-Iul-2017]

Factura primita cu intarziere. Cum procedam in ce priveste D300 si in D394?

In analiza de mai jos, se doreste inchiderea decontului de TVA pentru luna iunie 2017, cu mentiunea ca s-a primit cu intarziere o factura pentru luna mai 2017. Vom vedea cum se procedeaza in ce priveste corelatia declaratiilor 300 si 394. Factura primita in luna iunie se evidentiaza in jurnalul pentru cumparari intocmit pentru luna iunie 2017 si se raporteaza la randul 32 "Regularizari... » citeste mai departe aici [25-Iul-2017]

Corectarea erorilor contabile. Care sunt implicatiile privind OMFP 1802/2014?

In analiza de mai jos, avem ca subiect o societate care constata in trimestrul II 2017 ca valoarea cheltuielilor cu salariile in luna februarie este mai mica cu 205 lei (un concediu medical care trebuia suportat din FNUASS a fost suportat de catre societate si s-a diminuat valoarea din contul 641). Stabilim daca este corect sa se faca corectia in luna februarie avand in vedere ca s-a calculat... » citeste mai departe aici [24-Iul-2017]

Impozit specific si impozit pe profit. Care sunt inregistrarile contabile aferente impozitului specific?

Incepand cu anul 2017 platim si impozit specific pe langa cel de profit. Care sunt inregistrarile contabile aferente impozitului specific? In Anexa la Normele metodologice, aprobate prin OMT si OMFP nr. 264/464/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activitati, avem art. 9 cu urmatoarele prevederi: "Art. 9 (1)In... » citeste mai departe aici [24-Iul-2017]

Acordare imprumut unei societati afiliate. Ce regim fiscal se aplica?

In randurile de mai jos, analiza noastra are ca subiect o societate A care presteaza servicii stomatologice intr-un cabinet. Societatea detine 50% dintr-o societate B care se ocupa cu dezvoltare imobiliara. Se doreste sa se obtina un credit pentru activitatea curenta pe societatea A in valoare de 100.000 euro. Banii se vor imprumuta societatii B (sub forma de creditare firma) in vederea... » citeste mai departe aici [21-Iul-2017]

Salariati in delegatie. Cum inregistram cheltuielile de protocol?

In analiza de mai jos, o firma are o factura de la un salariat pentru masa servita intr-un stat NON-UE. Salariatul a fost intr-o delegatie intr-un stat NON-UE si in decontul adus este o factura de masa servita cu parteneri de afaceri.  Vom vedea cum se inregistreaza aceasta factura si daca se declara in D394. Iata raspunsul specialistului: Din cele expuse intelegem ca un salariat al... » citeste mai departe aici [20-Iul-2017]

Impozit pe microintreprindere. Cum inregistram factura?

In analiza de mai jos, avem o societate cu obiect activitate dirigentie santier si care emite facturi pentru luna iunie 2017 in luna august 2017. Vom vedea daca trebuie inregistrata prin contul 418 aceasta factura in luna iunie pentru a calcula corect impozitul pe microintreprindere. Potrivit principiului contabilitatii de angajamente prevazut de pct. 53 din Reglementarile contabile aprobate de... » citeste mai departe aici [20-Iul-2017]

Dauna partiala auto decontata de societatea de asigurari. Ce inregistrari contabile se fac?

In analiza urmatoare, subiectul nostru il reprezinta o microintreprindere care detine un autoturism implicat intr-un accident incadrat la culpa comuna. Vom vedea in ce masura poate societatea sa deduca TVA de pe factura de reparatie, precum si in ce fel se inregistreaza costurile cu reparatia. Potrivit intelegerii noastre, o persoana impozabila platitoare de impozit pe veniturile... » citeste mai departe aici [17-Iul-2017]

Cititorii site-ului au evaluat articolele din sectiunea "Studii de caz din domeniu contabilitatii - pagina 5" cu 3.55 / 5 din 4163 evaluari

Subiectele saptamanii

Newsletter zilnic GRATUIT

Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate
Aboneaza-te la newsletterul Contabilul.ro si primesti gratuit Raportul special "Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate".
Stiri si analize economice
SATI

Atentie, Contabili!

Codul Fiscal 2018 - modificarile legii
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCA GRATUIT Raportul Special
"Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate"


email
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu informatii si oferte contabile