email
E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.

Cautarea dupa "exigibilitate" a returnat urmatoarele rezultate - pagina 13

499 ARTICOLE relevante pentru tag-ul exigibilitate

Achizitii servicii intracomunitare de la furnizor neplatitor de TVA. Ce regim de TVA se aplica?

[27-Iun-2017] 3
In analiza urmatoare, va propunem situatia unei firme romaneasca, platitoare de TVA lunar si impozit pe profit trimestrial. Firma a incheiat in luna aprilie 2017 un contract de prestari servicii cu o...» citeste mai departe aici

Elemente obligatorii factura in 2017, reguli de facturare si termene de emitere. Analiza zilei cu Irina Dumitrescu

[23-Iun-2017] 4
Reguli de facturare Ca regula generala, pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii pentru care locul livrarii, respectiv prestarii se considera a fi in Romania facturarea se efectueaza in...» citeste mai departe aici

Regimul de scutire pentru intreprinderi mici care aplica sistemul de TVA la incasare

[08-Iun-2017] 5
In analiza de mai jos, la data de 31.12.2016, o societate nu depaseste plafonul de 220.000 lei si aplica sistemul de TVA la incasare. In luna aprilie 2016 cere, prin optiune, iesirea de la TVA. In...» citeste mai departe aici

Ajustari la anularea codului de TVA. Analiza zilei cu Irina Dumitrescu

[06-Iun-2017] 4
In baza art. 316 alin. (11) din Codul fiscal organele fiscale competente anuleaza inregistrarea unei persoane in scopuri de TVA in urmatoarele situatii:  a) daca este declarata inactiva...» citeste mai departe aici

Operatiuni de refacturare si inregistrare in Jurnalele de vanzari. Cum procedam?

[05-Iun-2017] 5
In randurile de mai jos, avem o analiza in cadrul careia discutam despre o s societate care a participat la un targ international in alt stat UE, iar alaturi de angajati ai firmei au fost invitati si...» citeste mai departe aici

Atentie la modificarea perioadei fiscala in materie de TVA. Analiza zilei cu Irina Dumitrescu

[05-Iun-2017] 5
In materie de TVA, perioada fiscala este trimestrul calendaristic pentru persoana impozabila care in cursul anului calendaristic precedent a realizat o cifra de afaceri din operatiuni taxabile si/sau...» citeste mai departe aici

Plata avans pentru o achizitie intracomunitara. Cum procedam cand se primeste doar factura proforma?

[25-Mai-2017] 5
In analiza de mai jos, o societate romana, platitoare de TVA, achita contravaloarea unei facturi proforme la sfarsitul lunii aprilie 2017 pentru o firma tot platitoare de TVA in alt stat UE. In luna...» citeste mai departe aici

Declaratia 390 se depune pentru noi operatiuni. Va incadrati?

[17-Mar-2017] 4
Stim cate batai de cap se nasc odata cu modificarile declaratiilor fiscale. Tocmai de aceea vrem sa va informam in mod eficient si cat mai rapid cu putinta, ori de cate ori un nou formular sau o lege...» citeste mai departe aici

Sfatul expertului Robert Gearba: Deducerea TVA inainte de inregistrarea societatii in scopuri de TVA

[08-Mar-2017] 4
Odata cu inceperea activitatii, orice firma efectueaza cheltuieli in conformitate cu obiectul sau de activitate. In unele cazuri, acestea sunt substantiale, mai ales in situatia in care se doreste de...» citeste mai departe aici

Refacturare cheltuieli in cazul microintreprinderii. Cum facem monografia contabila?

[03-Mar-2017] 4
Stabilim mai jos care este monografia contabila pentru o societate platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor pentru veniturile realizate din refacturarea cheltuielilor cu utilitatile...» citeste mai departe aici

Cursul valutar pentru baza de impozitare TVA si avans platit integral. Cum calculam baza?

[02-Mar-2017] 5
In analiza de mai jos, conform relatiei contractuale partenerul achita avans 100%. Valoare produse = 100 $ Curs valutar avans 4.5 lei/$ Baza TVA = 450 lei TVA = 85.5 lei La livarare produse,...» citeste mai departe aici

Primire bonus de la furnizorul din UE. Cum declaram corect in D 390 VIES?

[16-Feb-2017] 4
In randurile de mai jos, analiza noastra se refera la unele achizitii din UE si la faptul ca furnizorul transmite ca pentru realizarea cifrei de afaceri pentru anul 2016 firma are un bonus de sfarsit...» citeste mai departe aici

Sfatul expertului Robert Gearba: Ce se declara in Declaratia 390 VIES?

[13-Feb-2017] 4
Declaratia 390 VIES este reglementata de catre OPANAF nr. 591/2016 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (390 VIES) "Declaratie recapitulativa privind...» citeste mai departe aici

ANAF: Modificarea formularului 390 VIES si D 390 actualizata, instructiuni de folosire in 2017

[13-Feb-2017] 3
In Monitorul Oficial Nr. 88 din 31 ianuarie 2017 a fost publicat Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr.592/2017 - OANAF 592/2017 - privind modificarea si completarea...» citeste mai departe aici

Scoatere din evidenta clienti cu sume incasate in plus. Ce inregistrari contabile facem?

[06-Feb-2017] 4
Stabilim mai jos cum se inchid sumele platite in plus de catre clienti, sume care nu mai pot fi restituite si care sunt mai vechi de 3 ani. Potrivit prevedererilor din Reglementarile contabile...» citeste mai departe aici

Plafon recalculat. Cum stabilim perioada fiscala in 2017 pentru o societate infiintata in 2016?

[26-Ian-2017] 3
In analiza de mai jos, in cursul anului 2017, stabilim ce perioada fiscala din punct de vedere al TVA va avea o societate care s-a infiintat in anul 2016 avand in vedere faptul ca in perioada in care...» citeste mai departe aici

Reactivare societate declarata inactiva. Ce regim fiscal se aplica?

[20-Ian-2017] 4
In randurile de mai jos, avem cazul unei societati comerciale romane inregistrate in scopuri de TVA  (TVA trimestrial si la incasare) si platitoare de impozit pe venit microintreprindere care in...» citeste mai departe aici

Care sunt inregistrarile contabile pentru discounturi acordate de...

[13-Ian-2017] 4
Intrebare: Care sunt inregistrarile contabile pentru discounturi acordate de furnizori la clienti in urmatoarele situatii: - discounturile sunt trecute pe aceeasi factura cu semnul minus; - sunt...» citeste mai departe aici




Subiectele saptamanii

  • Lista datornicilor ANAF 2024. Afla daca ai datorii la Fisc in T1 din 2024!

    • Agentia Nationala de Administrare Fiscala a publicat lista cu firmele care nu si-au platit obligatiile fiscale in T1 2024. Fiscul afiseaza trimestrial lista cu contribuabilii care au obligatii fiscale restante ce depasesc valoarea de 100.000 de lei, cunoscuta si sub denumirea de “lista rusinii”. Lista datornicilor ANAF pentru T1 2024 Lista datornicilor este reglementata de Ordinul nr. 509/2019 pentru modificarea si completarea Proce...» citeste mai departe aici

  • Marfa in custodie la un client intrat in insolventa: putem sa constituim un provizion pentru litigii?

    • In cele ce urmeaza analizam situatia cu privire la constituirea unui provizion pentru marfa trimisa clientului intrat in insolventa si care se afla in custodie, cu probabilitate foarte mica de a fi recuperata. Vom afla de la specialistul nostru daca este fezabil sa constituim un provizion pentru litigii. Studiu de caz privind marfa in custodie - provizioane pentru litigii Intrebare: "Avem un client intrat in insolventa, la care am l...» citeste mai departe aici

  • Dosarul Permanent al Clientului: Model Editabil si Recomandari

    • Inchipuiti-va ca una dintre firmele careia ii tineti contabilitatea este supusa unui audit sau unui control de la Fisc, situatie in care, evident, trebuie sa poata furniza pe loc tot felul de documente care i se solicita – de la statutul firmei si lista actionarilor pana la rapoarte financiare, facturi, declaratii fiscale, documente de plata, contracte etc.   Nicio problema!  Dvs., contabilul firmei, aveti toate aceste documente intr-un fi...» citeste mai departe aici

  • Declarare punct de lucru cu mai putin de 5 salariati: ce formular se depune la ANAF

    • Cu privire la deschiderea unui sediu secundar (punct de lucru), va reamintim ca, indiferent de numarul de salariati care lucreaza la respectivul sediu secundar, acesta trebuie declarat la ANAF. In cazul sediilor secundare cu mai mult de 5 salariati, in urma declararii la organul fiscal competent se va aloca un cod de inregistrare fiscala distinct, plata impozitului pe veniturile salariale efectuandu-se tot de societatea mama, insa la rubrica „beneficiar&r...» citeste mai departe aici

Atentie, Contabili!

Contabilitatea se schimba!
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT
Raportul Special
"E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X