Contabilul.ro
Un proiect editorial marca Rentrop&Straton -
Liderul informatiilor specializate din Romania

Raport GRATUIT pentru contabili

ChatGPT pentru Contabili TOP prompturi utile

ChatGPT pentru Contabili TOP prompturi utile explicat clar
Solutia simpla pentru a profita de tehnologia AI!

adresa de email

Articole scrise de Redactia Contabilul

Refacturari catre persoane neimpozabile din afara UE. Cum trecem in Declaratia 394? [17-Nov-2016]

In cazul de mai jos, s-au primit facturi emise de firme platitoare de TVA care se vor factura la o persoana fizica din USA. Inregistrarea de la furnizor este: % = 401 .analitic 461 4426 deductibila. Vom vedea daca s-a inregistrat corect si daca refacturarea se face cu TVA, precum si ce regim comporta aceasta factura in declaratia 300. Totodata, stabilim daca se declara in D394 si daca firma...» citeste mai departe aici

Vanzari cu plata in rate catre persoane fizice. Ce inregistrari contabile facem? [17-Nov-2016]

In ce priveste livrarile de bunuri catre persoane fizice, o firma elibereaza factura (necesara pentru garantie) si incaseaza cu chitanta un avans, iar restul se incaseaza in doua sau trei rate lunare. Pana acum s-a inregistrat totul intr-un cont de clienti (411/rate magazin). Stabilim cum se face inregistrarea incepand cu 1 octombrie 2016 si unde trebuie sa apara in Declaratia 394. Iata...» citeste mai departe aici

Stocuri la dispozitia clientului. Cum intocmim monografia contabila? [16-Nov-2016]

In randurile de mai jos, vom vedea care sunt inregistrarile contabile aferente livrarilor intracomunitare (stat strain) efectuate in baza unui contract de depozitare produse finite la dispozitia clientului extern. Se mentioneaza ca societatea din Romania livreaza produsele finite in depozitul aflat in tara straina (se emite autofactura - de exemplu valoarea echivalenta a 1000 euro fara TVA)....» citeste mai departe aici

Cumparare teren si constructie in regim de taxare inversa. Cum se fac inregistrarile contabile? [16-Nov-2016]

In cazul de mai jos, discutam despre situatia in care s-a achizitionat o cladire veche impreuna cu un teren in regim de taxare inversa (ambele firme platitoare de TVA). Vom vedea care este modalitatea de inregistrare in contabilitate a imobilizarii corporale daca pe factura este specificata o singura pozitie (cladire si teren), precum si in ce masura furnizorul are obligatia sa ne prezinte copie...» citeste mai departe aici

Primire nota de debit pentru dobanzi penalizatoare. Ce tratament fiscal aplicam? [15-Nov-2016]

In cazul de mai jos, firma primeste de la furnizorul strain o nota de debit care contine dobanda penalizatoare pentru plata cu intarziere a unui lot de marfa. Pentru aceasta nota de debit stabilim daca se inregistreaza TVA intracomunitar, cu mentiunea ca firma nu detine certificat de rezidenta fiscala de la respectivul furnizor pentru tipul de venituri dobanzi. De asemenea, stabilim daca vom...» citeste mai departe aici

Instrainare parti sociale. Ce inregistrari contabile se fac? [15-Nov-2016]

Am ales pentru analiza urmatoare ca subiect o societate care detine parti sociale la o alta societate juridica romana in procent de 2%, 800 lei si o prima de emisiune de 500.000 lei. Societatea la care detine partile sociale le achizitioneaza cu suma de 300 lei. Inregistrarea in contabilitate s-a facut prin contul 265 analitic distinct. Vom vedea cum se face inregistrarea in contabilitatea...» citeste mai departe aici

ANAF: Inregistrarea fiscala din oficiu efectuata de organul fiscal [14-Nov-2016]

Va reamintim ca in Monitorul Oficial al Romaniei nr.850/2016 a fost publicat OPANAF nr. 2921/2016 pentru aprobarea Procedurii de inregistrare fiscala, din oficiu sau la cererea altei autoritati care administreaza creante fiscale, a unui subiect de drept fiscal care nu si-a indeplinit obligatia de inregistrare fiscala, potrivit legii. Actul normativ mentionat se aplica de la data aparitiei sale in...» citeste mai departe aici

Reduceri comerciale acordate ulterior facturarii. Ce monografie contabila intocmim? [14-Nov-2016]

In randurile de mai jos, cazul analizat implica o situatie in care sunt inregistrate in contul 418 "Facturi de intocmit" sume reprezentand reduceri comerciale ulterioare pe care urmeaza sa le emita sau sa le primeasca o firma de la client. Sunt intocmite in numele firmei pe baza de acord incheiat, prin urmare soldul este negativ. De asemenea, exista in contul 4111 la unii clienti sold...» citeste mai departe aici

Emitere factura pentru refacturare cost bilete de avion. Cum intocmim monografia contabila? [14-Nov-2016]

In cazul urmator, o companie aeriana, avand inregistrat sediu permanent in Romania, emite pentru bilete avion achizitionate de la ei o chitanta cu numar, date ale companiei din Irlanda, RO-ul sediului permanent din Romania + datele beneficiarului, baza document in euro, 20% TVA document in euro si valoare totala in euro. Vom vedea daca exista dreptul de a deduce TVA, precum si care este monografia...» citeste mai departe aici

Cum tinem gestiunea: cantitativ sau global? En detail sau en gros? Tip magazin sau tip depozit? [14-Nov-2016]

Gestiunea este "oglinda" unei societati, iar ea poate fi tinuta cantitativ-valoric sau global-valoric. Pentru aceste doua notiuni intalinim mai multe variante de exprimare, insa toate inseamna, de fapt, acelasi lucru Gestiune en-detail sau en-gros; Gestiune la pret cu amanuntul sau cu ridicata; Gestiune de tip magazin sau de tip depozit; Gestiune cu amanuntul sau cu...» citeste mai departe aici

Plafon TVA si impozit pe venit datorat. Cum tratam fiscal veniturile obtinute? [11-Nov-2016]

In analiza urmatoare, avem cazul unei societati cu sediul in Bucuresti al carui cod de TVA a fost anulat, dar care are si cod de TVA in Marea Britanie (are reprezentant fiscal acolo) si care realizeaza venituri exclusiv din vanzarea de bunuri pe teritoriul din Marea Britanie, precum si pe teritoriul Romaniei/ Stabilim astfel daca vanzarile pe codul VAT din Marea Britanie se includ in plafonul...» citeste mai departe aici

Contribuabilii care nu si-au incasat la timp creantele comerciale de la institutii ale statului vor fi protejati de executare silita [11-Nov-2016]

 Prin art.230 din Codul de procedura fiscala a fost reglementata o procedura speciala de executare silita aplicabila doar contribuabililor care, concomitent cu obligatiile fiscale pe care le au de platit statului, detin si creante asupra statului, concretizate in sume certe, lichide si exigibile pe care le au de incasat de la institutii sau autoritati publice. Pentru a asigura o buna...» citeste mai departe aici

Calcul perisabilitati la receptie. Ce implicatii fiscale apar? [10-Nov-2016]

In analiza de mai jos, avem situatia in care la receptia marfii (carne) se inregistreaza pierderi care se mentioneaza pe spatele receptivei. Stabilim daca se pot calcula perisabilitati si care este modul de calcul. De asemenea, vom vedea in ce masura conteaza daca transportul este pe spezele furnizorului sau pe spezele beneficiarului pentru a avea dreptul la calculul perisabilitatilor. In...» citeste mai departe aici

Atentie la descarcarea de gestiune: metode, documente si tipuri de gestiune [10-Nov-2016]

Gestiunea este unul dintre cele mai importante procese de lucru din cadrul unei companii, mai ales pentru ca de buna organizare a acesteia depinde, in esenta, intregul flux operational al firmei. V-am prezentat de curand ce inseamna intrarea in gestiune a stocurilor atunci cand folosim o aplicatie de gestiune in cloud, de tipul solutiei de facturare si gestiune oferita de Smart Bill (...vezi...» citeste mai departe aici

Cheltuieli de protocol. Care e tratamentul fiscal corect si ce trebuie sa contina autofactura? [09-Nov-2016]

In cazul urmator, pentru un restaurant exista servicii zilnice de protocol inregistrate in programul restaurantului pentru a inregistra in contabilitate. Vom vedea care sunt pasii de urmat tinand cont ca valorile consumate depasesc procentul de 2% din diferenta dintre totalul veniturilor si cheltuielile inregistrate conform reglementarilor contabile. De asemenea, stabilim in ce conditii se emite...» citeste mai departe aici

Intocmire NIR pentru achizitia de bunuri second-hand. Model monografie contabila [09-Nov-2016]

Analiza pe care v-o propunem prin cele ce urmeaza are ca subiect o firma neplatitoare de TVA, de tip microintreprindere, care deruleaza comert cu haine second-hand. Aceasta deschide un punct de lucru intr-un complex comercial. Vanzarea o face en-detail prin casa de marcat setata in softul contabil ce contine toate articolele de imbracaminte, gestiunea fiind cantitativ-valorica. Pe factura de...» citeste mai departe aici

Inscriere test GEJ si normele publicate. Ce etape trebuie sa indepliniti pentru testare? [08-Nov-2016]

In conformitate cu Normele 1044/2010 privind imbunatatirea activitatii de expertiza contabila judiciara, "expertizele contabile judiciare sunt efectuate de expertii contabili, membri ai Corpului, inscrisi in GEJ" Puteti accesa normele aici.   Inscrierea in GEJ se poate solicita de catre membrii activi ai Corpului, experti contabili, ce au viza la zi, prin sustinerea si...» citeste mai departe aici

Cum tratam din punct de vedere contabil si fiscal vanzarile cu plata in rate [08-Nov-2016]

In contabilitate, veniturile din vanzari de bunuri se inregistreaza in momentul predarii bunurilor catre cumparatori, al livrarii lor pe baza facturii sau in alte conditii prevazute in contract, care atesta transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor respective, catre clienti. Reglementarile contabile aprobate prin OMFP 1802/2014 prevad ca veniturile din vanzarea bunurilor se recunosc...» citeste mai departe aici

Totul despre Discountul inregistrat pe Factura. Cum procedam daca avem gestiunea in cloud? [07-Nov-2016]

Discountul  (sau reducerea) a devenit cel mai puternic instrument de vanzare in zilele noastre si aproape fiecare firma il foloseste. Cum procedam, insa, pentru ca totul sa fie legal si fidel reprezentat in contabilitate? In primul rand, atunci cand vorbim de reduceri trebuie sa delimitam reducerile comerciale de cele financiare. Reducerile comerciale pot fi, de exemplu: a)...» citeste mai departe aici

Modificarile Codului fiscal de la 1 ianuarie 2017 [07-Nov-2016]

Update 10 ian 2017: Modificarile aduse Codului fiscal prin OUG 3/2017 sunt disponibile aici Ministerul de Finante a publicat recent proiectul de modificare a Codului fiscal si a Codului de procedura fiscala. MFP anunta ca se continua astfel procesul de simplificare, de crestere a transparentei bugetare si de modernizare a sistemului de administrare a taxelor si impozitelor. Va recomandam, pe...» citeste mai departe aici


Atentie, Contabili!
Raport Special Gratuit

DESCARCATI GRATUIT

Raportul Special
"ChatGPT pentru Contabili TOP prompturi utile"

Solutia simpla pentru a profita de tehnologia AI!





FokusDigitalServices

Atentie, Contabili!
Raport Special Gratuit

DESCARCATI GRATUIT

Raportul Special
"ChatGPT pentru Contabili TOP prompturi utile"

Solutia simpla pentru a profita de tehnologia AI!

> <
X