Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Intrebare: Declaratia vamala de import contine mai multe date calendaristice. In coltul din dreapta, unde se precizeaza MRN-ul, avem: data ACC 30.04.2025. Avem numar de referinta cu data de 28.04.2025. La informatii contabile avem 05.05.2025. La locul si data emiterii avem: 29.04.2025. Plata efectiva a taxelor vamale si TVA s-a efectuat in data de 29.04.2025. Va rugam sa ne precizati, in acest caz, care este data corecta de inregistrare a DVI-ului in evidenta contabila.
vezi AICI raspunsul specialistilor << Intrebare: Societate platitoare de impozit pe profit si TVA achizitioneaza din Turcia marfa (placi granit). Achita in vama suma de 986 lei taxa vamala si suma de 11.212 lei TVA pentru importul de bunuri. Va rog sa ma ajutati cu monografia contabila pentru toate operatiunile ocazionate de aceasta achizitie, precum si cu declaratiile ce trebuie intocmite.
vezi AICI raspunsul specialistilor << Intrebare: Am doua societati cu acelasi asociat unic si administrator. Societatea X detine toate autorizatiile necesare pentru importul de bauturi alcoolice. Aceasta a platit TVA in vama, accizele si toate taxele aferente importului. Marfa soseste cu toate documentele aferente (factura, declaratie vamala, CMR) pe societatea Y. Situatia este similara si la achizitiile intracomunitare, in sensul ca tot societatea X achita accizele aferente. Pe ce societate fac intrarea de marfa si cum reglez platile facute...
vezi AICI raspunsul specialistilor << Intrebare: Firma A are doi asociati olandezi. Lunar se intermediaza achizitii de mobilier de la firme romanesti, cu vanzare catre firma B din Olanda (unul dintre asociati detine capital la acea firma). In obiectele secundare autorizate ale firmei A exista: intermedieri, comisioane si transporturi marfuri. In luna mai s-au primit doua facturi de transport de la firma C, cu TVA, pentru 18 loturi de marfa intermediate de firma A, care s-au facturat mai departe catre firma B cu explicatia comision...
vezi AICI raspunsul specialistilor << Intrebare: SRL-urile care au emis facturi electronice pentru livrari de bunuri/prestari de servicii, in relatia B2B, respectiv B2C (din 01.01.2025), transmise in SPV, au obligatia sa se inregistreze in Registrul Ro e-Factura incepand cu 01.07.2025, daca nu s-au inregistrat optional?
vezi AICI raspunsul specialistilor << Intrebare: O societate are ca obiect de activitate comertul cu autoturisme second-hand. Societatea este platitoare de TVA trimestrial. Pentru a putea aplica TVA la marja, a achizitionat doar de la persoane fizice din Germania. Acum a adus o factura de la o firma din Germania, care i-a facturat cu TVA normal: 1.000 euro + TVA = 1.190 euro. Societatea o revinde in Romania cu TVA la marja, deoarece a platit TVA in Germania este corect? Este considerata achizitie intracomunitara? Societatea trebuie sa treaca...
vezi AICI raspunsul specialistilor <<