O persoana juridica, platitoare de TVA (trimestrial) face o achizitie intracomunitara in luna octombrie.
In data de 01.11.2011, am depus Declaratia 092, dar in aceeasi zi administratorul a venit cu o factura aferenta unei alte achizitii intracomunitare din data de 20.09.2011. Cum trebuie sa procedez in situatia asta? Depun VIES cu intarziere (trebuia sa depun pana in 25.10.2011 pentru luna septembrie), fac regularizare in Decontul pe care urmeaza sa-l depuna pentru luna octombrie, pana in 25.11.2011?
Cand si la ce curs inregistrez in contabilitate aceasta achizitie?
Va invitam sa urmariti filmarea pentru solutia oferita de specialistii portalcontabilitate.ro
Consilier Taxe si Impozite pentru Contabili 12 actualizari
SAF-T pentru Contribuabili Mici
Cartea Verde a Contabilitatii