email
MODIFICARILE din Contabilitate in 2021 - 9 Proceduri Contabile actualizate la zi

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"MODIFICARILE din Contabilitate in 2021 - 9 Proceduri Contabile actualizate la zi"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Exigibilitatea TVA pentru achizitia intracomunitara de bunuri in Romania. Depuneti la timp Declaratia!

TVAexigibilitatea TVAformular 092achizitia intracomunitaraperioada fiscalaschimbarea perioadei


Nu riscati plata unei amenzi pentru nedepunerea la timp a Declaratiei de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale sau a deconturilor de TVA.

Urmarind procedura de mai jos, ne asiguram astfel ca sunt indeplinite corect obligatiile declarative.

Exigibilitatea intervine in cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care a avut loc livrarea intracomunitara, cu exceptia cazului in care se emite o factura/autofactura inainte de cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care a avut loc livrarea intracomunitara, caz in care exigibilitatea intervine la data emiterii facturii/autofacturii pentru livrarea [art. 134^3, art. 135 Cod fiscal].

Modificare vector fiscal

Schimbarea perioadei fiscale se anunta prin depunerea "Declaratiei de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA, care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania" - Formular 092 (prevazut de OANAF nr. 1165/2009), in termen de maximum 5 zile lucratoare de la finele lunii in care intervine exigibilitatea achizitiei intracomunitare.

Declaratia se depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala persoana impozabila isi are domiciliul fiscal sau in a carui evidenta aceasta se afla inregistata ca platitor de impozite si taxe, la registratura ori la posta prin scrisoare recomandata.

Perioada fiscala va fi luna calendaristica pentru anul curent si pentru anul urmator. Daca in cursul anului urmator nu se efectueaza nicio achizitie intracomunitara de bunuri, persoana respectiva va reveni la trimestrul calendaristic drept perioada fiscala si va trebui sa depuna o declaratie de mentiuni in acest scop pana la data de 25 ianuarie a anului urmator celui in care nu au fost efectuate achizitii intracomunitare.

Sanctiuni pentru depunerea cu intarziere a Declaratiei de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale si a deconturilor de TVA:

- amenda de la 500 lei la 1.000 lei pentru persoanele fizice si amenda de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele juridice.

Sursa: DGFP Brasov

de Mihaela Pascu

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
TVAexigibilitatea TVAformular 092achizitia intracomunitaraperioada fiscalaschimbarea perioadei

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!

Data aparitiei: 10 Ianuarie 2014


Votati articolul "Exigibilitatea TVA pentru achizitia intracomunitara de bunuri in Romania. Depuneti la timp Declaratia!":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


ClubContabilitate.ro - intrebarea zilei

Eroare la validarea D100 pe 07.2017 impozit specific

Intrebare: Buna ziua, sunt o firma care de la 01.08.2017 va trece la impozitul pe venitul micro, de la 01.01.2017 pana la 31.07 fiind platitoare de impozit specific. Am depus pana in 25.07.2017, D100 pe luna 06 cu impozitul specific aferent semestrului I 2017. Am depus apoi, conform noului comunicat, D710 de anulare a D100 pe luna 06. Si am depus apoi, o noua D100 cu impozitul specific aferent perioadei 01.01.-31.07.2017 pe luna 07. Si imi da mesaj de eroare : ``E: obligatie (1) [cod_oblig=130 scadenta=25.08.2017];eroare regula: R13a: cod obligatie (130) necesita raportare semestriala si luna (07) trebuie sa fie 6 sau 12``. unde am gresit ? Multumesc.

Raspuns: Si ce fac atunci ? Cum trimit declaratia pe iulie, daca sistemul informatic nu este pe faza cu...... » citeste tot raspunsul aici

Alte articole publicate in data de 10 Ianuarie 2014 ARTICOLE SIMILARE

Opinia ta conteaza! Scrie-ne mai jos ce parere ai despre acest subiect dar si ce alte subiecte din domeniu te intereseaza si ai dori sa scriem despre ele!


Daca ai intrebari care necesita consultanta in contabilitate, le poti adresa pe www.PortalContabilitate.ro sau www.ClubContabilitate.ro. Va multumim!


X
user
user
Intrebare antispam: 7 + 1 =
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016



Subiectele saptamanii

Stiri si analize economice
SATI

Atentie, Contabili!

Modificari in Codul Fiscal 2021 - ATENTIE la noile Proceduri Contabile!
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCA GRATUIT Raportul Special
"MODIFICARILE din Contabilitate in 2021 - 9 Proceduri Contabile actualizate la zi"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X